부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
의무과
1,469,249
1,156,719
312,530
[국 113,664]
[기 256,564]
[도 136,766]
[시 962,255]
의료서비스지원
1,380,041
1,075,398
304,643
[국 113,664]
[기 256,564]
[도 136,766]
[시 873,047]
전염병관리
588,033
513,465
74,568
[국 46,998]
[기 44,250]
[도 61,848]
[시 434,937]
국가필수예방접종(보조)
78,600
204,767
△126,167
[기 39,300]
[도 19,650]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
국가필수예방접종(보조)
[시 19,650]
101 인건비
19,500
19,500
0
[기 9,750]
[도 4,875]
[시 4,875]
10 기간제근로자등보수
○예방접종등록센터보조
=
19,500
0
19,500
19,500
[기 9,750]
[도 4,875]
[시 4,875]
307 민간이전
59,100
175,267
△116,167
[기 29,550]
[도 14,775]
[시 14,775]
01 의료및구료비
○국가필수예방접종(보건소예방접종약품비)
=
175,267
△116,167
59,100
59,100
[기 29,550]
[도 14,775]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
[시 14,775]
국가필수예방접종(자체)
140,990
97,581
43,409
201 일반운영비
2,000
0
2,000
01 사무관리비
○일반수용비
―예방접종기록지구입
02 공공운영비
○시설장비유지비
―영유아자동신장체중계외1종
=
=
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
131,790
97,581
34,209
01 의료및구료비
○국가필수예방접종
―B형간염
―인플루엔자
―신증후군출혈열
―TD
3,400원 * 1,500명 =
8,000원 * 15,000명 =
6,900원 * 100명 =
12,000원 * 500명 =
97,581
34,209
131,790
131,790
5,100
120,000
690
6,000
405 자산취득비
7,200
0
7,200
01 자산및물품취득비
0
7,200
7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
○자동 신장.체중계
○공기청정기
○진찰대
=
=
=
5,000
2,000
200
방역소독사업(자체)
229,952
88,683
141,269
101 인건비
123,888
13,176
110,712
10 기간제근로자등보수
○방역소독인부임(보건소)
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○방역소독인부임(읍면동)
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
34,000원 * 170일 * 2명 =
34,000원 * 35주 * 2명 =
34,000원 * 8일 * 2명 =
3,000원 * 170일 * 2명 =
34,000원 * 150일 * 16명 =
34,000원 * 30주 * 16명 =
34,000원 * 6일 * 16명 =
3,000원 * 150일 * 16일 =
13,176
110,712
123,888
15,504
11,560
2,380
544
1,020
108,384
81,600
16,320
3,264
7,200
201 일반운영비
4,280
6,000
△1,720
02 공공운영비
6,000
△1,720
4,280
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
○시설장비유지비
―방역소독기수리비
=
4,280
4,280
206 재료비
101,784
67,467
34,317
01 재료비
○방역소독약품구입(보건소)
―연막,분무겸용살충제
―분무용살충제
―살균제
○방역소독약품구입(읍면동)
―연막,분무겸용살충제
―분무용살충제
○방역소독약품구입(자율방역반)
―연막,분무겸용살충제
○방역소독유류구입(보건소)
―휘발유
·차량용
·휴대용 및 배부식소독기
―등유
71,000원 * 100 ℓ =
60,000원 * 100ℓ =
9,000원 * 100ℓ =
71,000원 * 10 ℓ* 16읍면동 =
60,000원 * 10 ℓ* 16읍면동 =
22,000원 * 4ℓ* 211개반 =
1,600원 * 10ℓ* 4회 * 6월 =
1,600원 * 3ℓ* 25일 * 6월 =
67,467
34,317
101,784
14,000
7,100
6,000
900
20,960
11,360
9,600
18,568
18,568
4,224
1,104
384
720
3,120
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
·차량용
·휴대용 및 배부식소독기
○방역소독유류구입(읍면동)
―휘발유
·차량용
·휴대용
―등유
·차량용
·휴대용
○정화조환기구 방충망구입
1,000원 * 100ℓ *4회 * 6월 =
1,000원 * 30ℓ *4회 * 6월 =
1,600원 * 10ℓ* 24회 * 8개읍면동 =
1,600원 * 2.5ℓ* 25일 * 6월 * 16읍면동 =
1,000원 * 70ℓ * 24회 *8개읍면 =
1,000원 * 30ℓ * 29회 * 16개읍면 =
4,000원 * 1,000개 =
2,400
720
40,032
12,672
3,072
9,600
27,360
13,440
13,920
4,000
전염병예방 및 환자관리(보조)
24,901
7,640
17,261
[국 6,451]
[도 850]
[시 17,600]
201 일반운영비
1,000
0
1,000
[국 500]
[시 500]
01 사무관리비
0
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
○위탁교육비
―전염병실무자과정(1명)
=
1,000
1,000
[국 500]
[시 500]
202 여비
200
0
200
[국 100]
[시 100]
01 국내여비
○전염병실무자과정 교육여비(1명)
=
0
200
200
200
[국 100]
[시 100]
206 재료비
22,000
4,800
17,200
[국 5,000]
[시 17,000]
01 재료비
○쯔쯔가무시증 기피제
=
4,800
17,200
22,000
22,000
[국 5,000]
[시 17,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
307 민간이전
1,701
2,840
△1,139
[국 851]
[도 850]
01 의료및구료비
○제1군전염병환자 격리치료비
○표본감시의료기관운영비지원
=
10,000원 * 5개소 * 12월 =
2,000
△299
1,701
1,101
[국 551]
[도 550]
600
[국 300]
[도 300]
전염병예방 및 환자관리(자체)
2,345
1,000
1,345
201 일반운영비
2,180
1,000
1,180
01 사무관리비
○일반수용비
―전염병예방홍보물제작
―전염병비상휴대폰요금
=
15,000원 * 12월 =
1,000
1,180
2,180
2,180
2,000
180
206 재료비
165
0
165
01 재료비
0
165
165
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
○보건교육용(손세정)소모품구입
33,000원 * 5개 =
165
만성전염병관리(보조)
90,995
93,831
△2,836
[국 40,547]
[기 4,950]
[도 41,348]
[시 4,150]
301 일반보상금
81,095
81,095
0
[국 40,547]
[도 40,548]
01 사회보장적수혜금
○한센정착촌 간이양노시설운영비
=
81,095
0
81,095
81,095
[국 40,547]
[도 40,548]
307 민간이전
9,900
12,736
△2,836
[기 4,950]
[도 800]
[시 4,150]
01 의료및구료비
12,736
△2,836
9,900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
○AIDS환자 진료비
○성병진단시약
○성병검진 및 치료비
○AIDS진단 시약
=
=
=
=
3,000
[기 1,500]
[도 750]
[시 750]
1,800
[기 900]
[시 900]
100
[기 50]
[도 50]
5,000
[기 2,500]
[시 2,500]
만성전염병관리(자체)
20,250
19,963
287
201 일반운영비
500
0
500
01 사무관리비
○일반수용비
―결핵,성병예방홍보물 제작
=
0
500
500
500
500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
301 일반보상금
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
○한센의날행사지원
25,000원 * 80명 =
2,000
0
2,000
2,000
307 민간이전
17,750
17,963
△213
01 의료및구료비
○한센환자치료약품구입
○성병감염자 치료약품구입
05 민간위탁금
○한센병환자관리
15,000원 * 130명 =
10,000원 * 150명 =
110,000원 * 130명 =
4,313
13,650
△863
650
3,450
1,950
1,500
14,300
14,300
방문보건
427,291
220,020
207,271
[국 16,666]
[기 141,955]
[도 25,944]
[시 242,726]
방문보건서비스(보조)
269,081
136,266
132,815
[국 16,666]
[기 117,040]
[도 13,334]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:전염병관리
방문보건서비스(보조)
[시 122,041]
101 인건비
227,072
120,960
106,112
[기 113,536]
[시 113,536]
10 기간제근로자등보수
○방문보건사업인건비(12명)
=
120,960
106,112
227,072
227,072
[기 113,536]
[시 113,536]
201 일반운영비
5,809
6,106
△297
[기 2,904]
[시 2,905]
01 사무관리비
○일반수용비
―방문보건사업(자료개발비)
○위탁교육비
―맞춤형방문건강관리FMTP교육비(2명)
=
=
6,106
△297
5,809
265
265
[기 132]
[시 133]
5,544
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
―방문보건사업(최고관리자과정 외2종)
=
[기 1,500]
[시 1,500]
2,544
[기 1,272]
[시 1,272]
301 일반보상금
1,200
1,200
0
[기 600]
[시 600]
10 행사실비보상금
○방문보건인력교육지원(자원봉사자교육운영)
=
1,200
0
1,200
1,200
[기 600]
[시 600]
307 민간이전
10,000
8,000
2,000
[도 5,000]
[시 5,000]
01 의료및구료비
○방문보건(응급의료비)
=
8,000
2,000
10,000
10,000
[도 5,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
[시 5,000]
405 자산취득비
25,000
0
25,000
[국 16,666]
[도 8,334]
01 자산및물품취득비
○방문보건차량(2대)
=
0
25,000
25,000
25,000
[국 16,666]
[도 8,334]
방문보건서비스(자체)
68,380
42,000
26,380
201 일반운영비
10,160
5,000
5,160
01 사무관리비
○일반수용비
―방문건강관리기초조사표인쇄(5종)
―방문보건사업홍보물
―방문보건사업용가방 구입
○운영수당
―방문보건사업강사수당
○피복비
=
=
50,000원 * 4명 =
100,000원 * 10회 =
5,000
5,160
10,160
8,200
3,000
5,000
200
1,000
1,000
960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
―방문보건사업인력(12명)
80,000원 * 12명 =
960
301 일반보상금
3,000
3,000
0
10 행사실비보상금
○방문보건자원봉사자 및 주민참석보상
○방문보건대상자 및 가족자조모임
10,000원 * 20명 * 10회 =
100,000원 * 10회 =
3,000
0
3,000
2,000
1,000
307 민간이전
52,000
34,000
18,000
01 의료및구료비
○방문보건사업약품
○방문보건사업욕창치료약품
○방문보건사업 기자재,소모품 구입
○방문보건통합서비스
2,500원 * 1,200명 *12월 =
=
2,000,000원 * 4회 =
10,000원 * 300명 =
34,000
18,000
52,000
36,000
5,000
8,000
3,000
405 자산취득비
3,220
0
3,220
01 자산및물품취득비
○방문보건장비구입
―혈당측정기
―혈압계
―사무용책상
―사무용의자
80,000원 * 14명 =
70,000원 * 14명 =
200,000원 * 4명 =
80,000원 * 4명 =
0
3,220
3,220
3,220
1,120
980
800
320
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
정신보건사업(보조)
1,366
0
1,366
[기 683]
[시 683]
201 일반운영비
1,366
0
1,366
[기 683]
[시 683]
01 사무관리비
○위탁교육비
―정신보건전문요원양성(1명)
=
0
1,366
1,366
1,366
1,366
[기 683]
[시 683]
정신보건사업(자체)
8,000
0
8,000
201 일반운영비
5,800
0
5,800
01 사무관리비
○일반수용비
―치매상담센타운영
―정신보건프로그램운영
―정신보건홍보물
=
100,000원 * 10회 =
250,000원 * 4종 =
0
5,800
5,800
4,000
2,000
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
○운영수당
―치매예방교육강사수당
―정신보건교육강사수당
150,000원 * 4회 =
100,000원 * 12회 =
1,800
600
1,200
301 일반보상금
2,200
0
2,200
10 행사실비보상금
○치매예방교육참석자보상
○정신보건자조모임
5,000원 * 20명 * 4회 =
10,000원 * 30명 * 6회 =
0
2,200
2,200
400
1,800
노인보건사업(자체)
15,000
16,150
△1,150
206 재료비
2,400
2,400
0
01 재료비
○저소득층시력저하자안경구입
40,000원 * 60명 =
2,400
0
2,400
2,400
301 일반보상금
1,500
1,500
0
10 행사실비보상금
○건강노인선발대회보상
12 기타보상금
○건강노인선발대회참가보상물품
10,000원 * 50명 =
20,000원 * 50명 =
500
1,000
0
0
500
500
1,000
1,000
307 민간이전
11,100
9,500
1,600
01 의료및구료비
9,500
1,600
11,100
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
○건강노인선발건강진단비(복부초음파)
○순회진료약품구입
150,000원 * 10명 =
6,000원 * 800명 * 2회 =
1,500
9,600
재가암관리(보조)
9,840
10,204
△364
[기 3,720]
[도 3,060]
[시 3,060]
301 일반보상금
2,400
3,000
△600
[도 1,200]
[시 1,200]
10 행사실비보상금
○보건소호스피스사업운영
=
3,000
△600
2,400
2,400
[도 1,200]
[시 1,200]
307 민간이전
7,440
7,204
236
[기 3,720]
[도 1,860]
[시 1,860]
01 의료및구료비
7,204
236
7,440
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
○보건소암예방관리(재가암)
=
7,440
[기 3,720]
[도 1,860]
[시 1,860]
재가암관리(자체)
11,200
6,000
5,200
201 일반운영비
3,100
0
3,100
01 사무관리비
○일반수용비
―재가암관리
―재가암관리홍보물
○운영수당
―재가암환자자조모임강사료
―호스피스자원봉사자 보수교육강사료
50,000원 * 30명 =
250,000원 * 1종 =
150,000원 * 8회 =
=
0
3,100
3,100
1,750
1,500
250
1,350
1,200
150
301 일반보상금
2,100
0
2,100
10 행사실비보상금
○재가암환자 자조모임운영
10,000원 * 30명 * 7회 =
0
2,100
2,100
2,100
307 민간이전
6,000
6,000
0
01 의료및구료비
6,000
0
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
○재가암환자관리
10,000원 * 50명 * 12월 =
6,000
만성질환관리(보조)
41,024
6,000
35,024
[기 20,512]
[도 9,550]
[시 10,962]
101 인건비
328
328
0
[기 164]
[도 82]
[시 82]
10 기간제근로자등보수
○당뇨중식교실
=
328
0
328
328
[기 164]
[도 82]
[시 82]
201 일반운영비
7,059
4,235
2,824
[기 3,529]
[도 1,059]
[시 2,471]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
01 사무관리비
○일반수용비
―고혈압,당뇨,고지혈증관리
○위탁교육비
―만성병조사,감시 FMTP교육비(2명)
○운영수당
―고혈압,당뇨교실강사수당
=
=
=
4,235
2,824
7,059
2,135
2,135
[기 1,067]
[도 534]
[시 534]
2,824
2,824
[기 1,412]
[시 1,412]
2,100
2,100
[기 1,050]
[도 525]
[시 525]
307 민간이전
33,637
1,437
32,200
[기 16,819]
[도 8,409]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
307 민간이전
[시 8,409]
01 의료및구료비
○고혈압,당뇨,고지혈증관리
05 민간위탁금
○지역사회건강조사(805명)
=
=
1,437
0
0
32,200
1,437
1,437
[기 719]
[도 359]
[시 359]
32,200
32,200
[기 16,100]
[도 8,050]
[시 8,050]
만성질환관리(자체)
3,400
3,400
0
201 일반운영비
3,400
3,400
0
01 사무관리비
○일반수용비
―보건교육 달력제작
=
3,400
0
3,400
3,400
3,400
진료서비스
364,717
341,913
22,804
[국 50,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:방문보건
진료서비스
[기 70,359]
[도 48,974]
[시 195,384]
한방지역보건사업(보조)
8,127
15,050
△6,923
[기 4,646]
[도 1,158]
[시 2,323]
307 민간이전
4,632
5,000
△368
[기 2,316]
[도 1,158]
[시 1,158]
01 의료및구료비
○한방지역보건사업
=
5,000
△368
4,632
4,632
[기 2,316]
[도 1,158]
[시 1,158]
405 자산취득비
3,495
10,050
△6,555
[기 2,330]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
405 자산취득비
[시 1,165]
01 자산및물품취득비
○한방건강증진기반구축비
=
10,050
△6,555
3,495
3,495
[기 2,330]
[시 1,165]
한방지역보건사업(자체)
25,710
35,586
△9,876
101 인건비
13,860
17,286
△3,426
10 기간제근로자등보수
○한방진료보조인부임
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
―한방진료보조피복비
50,000원 * 210일 *1명 =
50,000원 * 43주 * 1명 =
50,000원 * 10월* 1명 =
3,000원 * 210일 * 1명 =
80,000원 * 1명 =
17,286
△3,426
13,860
13,860
10,500
2,150
500
630
80
201 일반운영비
5,250
4,800
450
01 사무관리비
○운영수당
―한방기공(태극권)강사료
105,000원 * 50회 =
4,800
450
5,250
5,250
5,250
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
301 일반보상금
600
500
100
12 기타보상금
○한방기공(태극권)교실운영비
6,000원 * 100명 =
500
100
600
600
307 민간이전
6,000
13,000
△7,000
01 의료및구료비
○한방순회진료약품
2,000원 * 3,000명 =
13,000
△7,000
6,000
6,000
구강보건사업(보조)
131,426
89,800
41,626
[기 65,713]
[도 22,816]
[시 42,897]
307 민간이전
96,426
89,800
6,626
[기 48,213]
[도 22,816]
[시 25,397]
01 의료및구료비
○치아홈메우기
=
89,800
6,626
96,426
19,466
[기 9,733]
[도 4,866]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
○노인의치보철
○학교구강보건실 설치
=
=
[시 4,867]
71,800
[기 35,900]
[도 17,950]
[시 17,950]
5,160
[기 2,580]
[시 2,580]
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
[기 5,000]
[시 5,000]
04 시설비
○학교구강보건실 설치
=
0
10,000
10,000
10,000
[기 5,000]
[시 5,000]
405 자산취득비
25,000
0
25,000
[기 12,500]
[시 12,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
01 자산및물품취득비
○학교구강보건실 설치
=
0
25,000
25,000
25,000
[기 12,500]
[시 12,500]
구강보건사업(자체)
23,011
21,320
1,691
101 인건비
5,211
4,430
781
10 기간제근로자등보수
○치아홈메우기인부임
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
30,160원 * 128일 * 1명 =
30,160원 * 26주 * 1명 =
30,160원 * 6월 * 1명 =
3,000원 * 128일 * 1명 =
4,430
781
5,211
5,211
3,861
785
181
384
201 일반운영비
5,800
5,500
300
01 사무관리비
○일반수용비
―구강보건 다과구입
―구강보건 홍보용품구입
―구강보건 서식인쇄비
100,000원 *3회 =
1,000원 * 500개 * 2회 =
500원 * 2,000매 =
2,000
300
2,300
2,300
300
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
02 공공운영비
○시설장비유지비
―구강보건실 기기유지비
03 행사운영비
○구강보건의날 행사
100,000원 * 5대 =
=
500
3,000
0
0
500
500
500
3,000
3,000
301 일반보상금
2,000
1,000
1,000
10 행사실비보상금
○구강보건 교육자 및 행사요원매식비
12 기타보상금
○구강의날 행사 시상금품
=
50,000원 * 20명 =
0
1,000
1,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
10,000
10,000
0
01 의료및구료비
○구강보건실 진료약품
04 민간행사보조
○구강의날행사공연
=
=
8,000
2,000
0
0
8,000
8,000
2,000
2,000
진료실및검사실운영(자체)
101,443
105,157
△3,714
201 일반운영비
11,361
10,567
794
01 사무관리비
2,067
194
2,261
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
○일반수용비
―건강검진X-선판독수수료
―방사선관계종사자 피폭선량비 측정비
―방사선발생장치정기검사비
―방사선실작업환경측정비
―물리치료실 세제 및 휴지구입
―병리실폐액 위탁처리비
―병리실배지제조용LPG
02 공공운영비
○시설장비유지비
―치과기
―물리치료기
―방사선기
―에이즈장비 외19종
―한방진료기
―신체검사기
1,200원 * 300명 =
34,000원 * 4회 =
250,000원 * 1대 =
600,000원 * 1회 =
17,500원 * 2종 * 12월 =
15,000원 * 25통 =
30,000원 * 4통 =
300,000원 * 2대 =
200,000원 * 10종 =
500,000원 * 3대 =
150,000원 * 20종 =
250,000원 * 6대 =
100,000원 * 5대 =
8,500
600
2,261
360
136
250
600
420
375
120
9,100
9,100
600
2,000
1,500
3,000
1,500
500
307 민간이전
59,910
76,280
△16,370
01 의료및구료비
76,280
△16,370
59,910
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
○진료실진료약품
○진료실,치과실 기자재구입
○치과실약품
○X-ray 증감지
○X-ray 필름
○X-ray 필름현상액
○한방진료실약품
○한방진료실 기자재
○물리치료실 약품
○물리치료실기자재
○간염,간기능검사시약
○장내세균검사시약
○일반병리검사시약
○성병검사시약
○HIV검사 시약
500원 * 20명 * 12월 =
50,000원 * 10종 =
1,100원 * 200명 * 12명 =
300,000원 * 3조 =
200,000원 * 12통 =
50,000원 * 10박스 =
2,000원 * 3,500명 =
15,000원 * 10종 * 10세트 =
200원 * 250명 * 12월 =
150,000원 * 9종 =
3,000원 * 300명*12월 =
100,000원 * 26종 * 2회 =
6,000원 * 80종 * 12월 =
8,000원 * 160명 * 12월 =
4,000원 * 110명 * 12월 =
120
500
2,640
900
2,400
500
7,000
1,500
600
1,350
10,800
5,200
5,760
15,360
5,280
405 자산취득비
30,172
18,310
11,862
01 자산및물품취득비
○공기압치료기
1,320,000원 * 3대 =
18,310
11,862
30,172
3,960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
○드래싱카
○기능적전기자극치료기
○마이그로파이펫
○마이그로파이펫스텐드
○배지전용냉장고
○배지제조용가스렌지
○정형용 견인장치
44,000원 * 3대 =
=
300,000원 * 5대 =
=
=
=
1,790,000원 * 2대 =
132
5,500
1,500
250
15,000
250
3,580
진료실및검사실운영(보조)
75,000
75,000
0
[국 50,000]
[도 25,000]
405 자산취득비
75,000
75,000
0
[국 50,000]
[도 25,000]
01 자산및물품취득비
○성병검사 자동시스템
○세단테(간섭파치료기)
=
=
75,000
0
75,000
65,000
[국 43,333]
[도 21,667]
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:의료서비스지원
단위:진료서비스
[국 6,667]
[도 3,333]
행정운영경비(의무과)
83,488
78,921
4,567
인력운영비
4,200
26,481
△22,281
인력운영비(자체)
4,200
26,481
△22,281
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
79,288
52,440
26,848
기본경비(자체)
79,288
52,440
26,848
201 일반운영비
16,828
0
16,828
01 사무관리비
○일반수용비
―민원용생수구입
―부서운영기본경비
5,000원 * 10통 * 12월 =
=
0
16,828
16,828
16,828
600
16,228
202 여비
62,460
52,440
10,020
01 국내여비
○국내여비
=
32,640
6,420
39,060
39,060
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의무과
정책:행정운영경비(의무과)
단위:기본경비
02 월액여비
○월액여비
=
19,800
3,600
23,400
23,400
재무활동(의무과)
5,720
2,400
3,320
보존지출
5,720
2,400
3,320
보존지출(자체)
5,720
2,400
3,320
802 반환금기타
5,720
2,400
3,320
01 국고보조금반환금
○예방접종등록센타운영
○국가필수예방접종
○성병에이즈관리
○주요전염병표본감시
○제1군전염병격리치료비
02 시ㆍ도비보조금반환금
○예방접종등록센타운영
○국가필수예방접종
○성병,에이즈관리
○주요전엽병표본감시
○제1군전염병격리치료비
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1,600
800
2,010
1,310
3,610
2,000
1,000
20
90
500
2,110
1,000
500
20
90
500