부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:허가과
정책:인허가 추진
단위:허가행정
허가과
128,842
187,562
△58,720
[국 9,868]
[기 6,240]
[도 1,243]
[시 111,491]
인허가 추진
58,412
44,586
13,826
[국 9,868]
[기 6,240]
[도 1,243]
[시 41,061]
허가행정
58,412
44,586
13,826
[국 9,868]
[기 6,240]
[도 1,243]
[시 41,061]
농지관리운영(보조)
15,600
14,400
1,200
[기 6,240]
[시 9,360]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:허가과
정책:인허가 추진
단위:허가행정
201 일반운영비
15,600
14,400
1,200
[기 6,240]
[시 9,360]
01 사무관리비
○농지관리위원회 운영비
=
14,400
1,200
15,600
15,600
[기 6,240]
[시 9,360]
허가행정(자체)
28,800
30,186
△1,386
201 일반운영비
15,600
14,500
1,100
01 사무관리비
○일반수용비
―측량수수료및 소모품구입
―지적도구입
―농업진흥지역 재정리 도면 구입
―건축허가 업무용 지도구입
―건축관련 법령집 구입
―건축허가
○임차료
=
=
=
=
=
=
14,500
1,100
15,600
14,100
4,000
1,000
7,000
500
600
1,000
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:허가과
정책:인허가 추진
단위:허가행정
―불법농지관리 장비 임차
=
1,500
202 여비
7,000
6,000
1,000
01 국내여비
○농지관리업무추진
○인허가집단민원
=
=
6,000
1,000
7,000
2,000
5,000
203 업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○복합민원업무추진
25,000원*40명*2회 =
2,000
0
2,000
2,000
301 일반보상금
4,200
7,686
△3,486
10 행사실비보상금
○농지관리위원회 교육및 연찬
○농지이용실태조사 및 진흥지역 재정비 교육
=
20,000원*3회*50명 =
4,200
0
4,200
1,200
3,000
산지전용모니터링(보조)
14,012
0
14,012
[국 9,868]
[도 1,243]
[시 2,901]
101 인건비
12,643
0
12,643
[국 8,850]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:허가과
정책:인허가 추진
단위:허가행정
101 인건비
[도 1,138]
[시 2,655]
10 기간제근로자등보수
○산지전용지 모니터링 인건비(1명)
=
0
12,643
12,643
12,643
[국 8,850]
[도 1,138]
[시 2,655]
201 일반운영비
1,169
0
1,169
[국 818]
[도 105]
[시 246]
01 사무관리비
○일반수용비
―산지전용지 모니터링 운영
=
0
1,169
1,169
1,169
1,169
[국 818]
[도 105]
[시 246]
301 일반보상금
200
0
200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:허가과
정책:인허가 추진
단위:허가행정
301 일반보상금
[국 200]
10 행사실비보상금
○산지전용지 모니터링 교육훈련
=
0
200
200
200
[국 200]
행정운영경비(허가과)
70,430
142,976
△72,546
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비(자체)
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영비
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
66,230
138,776
△72,546
기본경비(자체)
66,230
138,776
△72,546
201 일반운영비
15,830
53,816
△37,986
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영 기본경비
=
53,816
△37,986
15,830
15,830
15,830
202 여비
50,400
48,960
1,440
01 국내여비
48,960
1,440
50,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:허가과
정책:행정운영경비(허가과)
단위:기본경비
○국내여비
=
50,400