부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:지역경제활성화
경제투자과
2,654,671
1,755,772
898,899
[균 180,000]
[도 60,000]
[시 2,414,671]
지역산업진흥
893,799
1,604,260
△710,461
[균 180,000]
[도 32,000]
[시 681,799]
지역경제활성화
415,119
954,060
△538,941
[균 180,000]
[도 30,000]
[시 205,119]
재래시장 운영(자체)
55,119
21,060
34,059
101 인건비
11,939
4,060
7,879
10 기간제근로자등보수
○정기 재래시장 화장실관리(삼랑진,산내,무안,내일)
―인부임
―간식비
30,160원*1명*80일*4개소 =
3,000원*1명*80일*4개소 =
4,060
7,879
11,939
10,612
9,652
960
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:지역경제활성화
○계량기 정기검사
―인부임
―간식비
30,160원*2명*20일 =
3,000원*2명*20일 =
1,327
1,207
120
201 일반운영비
34,180
8,000
26,180
01 사무관리비
○일반수용비
―재래시장 홍보비
―재래시장 화장실 소모품
―계량기검사 합격 라벨
―계량검사용 기준기 교정검서 검정료
○임차료
―계량기검사 장비 임차료
02 공공운영비
○공공요금및제세
―재래시장 화장실관리(삼랑진,산내,무안,내일)
·전기료
·상.하수도료
·분뇨수거료
=
=
100원*1,000매 =
=
350,000원*20일 =
30,000원*4개소*12월 =
100,000원*4개소*12월 =
=
3,000
5,000
16,100
10,080
19,100
12,100
2,000
3,000
100
7,000
7,000
7,000
15,080
9,080
9,080
1,440
4,800
2,840
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:지역경제활성화
○시설장비유지비
―재래시장 시설장비유지비
=
6,000
6,000
203 업무추진비
3,000
3,000
0
03 시책추진업무추진비
○지역경제활성화 업무추진
25,000원*30명*4회 =
3,000
0
3,000
3,000
301 일반보상금
3,000
3,000
0
10 행사실비보상금
○재래시장 견학
50,000원*30명*2회 =
3,000
0
3,000
3,000
307 민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○상설시장 및 재래시장 소방시설 유지관리
=
3,000
0
3,000
3,000
재래시장시설현대화(보조)
360,000
865,000
△505,000
[균 180,000]
[도 30,000]
[시 150,000]
401 시설비및부대비
300,000
550,000
△250,000
[균 180,000]
[시 120,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:지역경제활성화
02 실시설계비
○재래시장화장실 재건축(무안,송백)
04 시설비
○재래시장 화장실 재건축(무안,송백)
06 시설부대비
○재래시장 화장실 재건축(무안,송백)
=
=
=
0
530,000
20,000
16,120
△250,120
△16,000
16,120
16,120
[균 9,672]
[시 6,448]
279,880
279,880
[균 168,328]
[시 111,552]
4,000
4,000
[균 2,000]
[시 2,000]
402 민간자본이전
60,000
315,000
△255,000
[도 30,000]
[시 30,000]
01 민간자본보조
○상설시장 전기배선
=
315,000
△255,000
60,000
60,000
[도 30,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:지역경제활성화
[시 30,000]
기업지원
404,000
176,000
228,000
[도 2,000]
[시 402,000]
중소기업관리(자체)
352,000
121,000
231,000
201 일반운영비
8,000
2,000
6,000
01 사무관리비
○일반수용비
―기업홍보관련 홍보물제작
○운영수당
―중소기업 육성기금운용심의위원회 운영 수당
03 행사운영비
○전시회 및 박람회 참가업체 부스설치지원
=
=
=
2,000
0
1,000
5,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
5,000
5,000
203 업무추진비
2,000
1,500
500
03 시책추진업무추진비
○지역기업체 노사분규 안전대책 추진
25,000원*20명*4회 =
1,500
500
2,000
2,000
301 일반보상금
3,000
0
3,000
10 행사실비보상금
0
2,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:기업지원
○기업관련 공청회 개최
12 기타보상금
○밀양시 기업대상 및 우수기업인 시상
25,000원*80명 =
=
0
1,000
2,000
1,000
1,000
307 민간이전
12,500
12,500
0
02 민간경상보조
○해외규격인증지원
2,500,000원*5개소 =
12,500
0
12,500
12,500
401 시설비및부대비
261,500
0
261,500
02 실시설계비
○재해위험지 안전예방
04 시설비
○재해위험지 안전예방
06 시설부대비
○재해위험지 안전예방
=
=
=
0
0
0
10,000
250,000
1,500
10,000
10,000
250,000
250,000
1,500
1,500
402 민간자본이전
65,000
105,000
△40,000
01 민간자본보조
○현장특화 인력양성지원
○창업보육센터지원
=
=
105,000
△40,000
65,000
50,000
15,000
공예업체지원(자체)
22,000
30,000
△8,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:기업지원
201 일반운영비
2,000
0
2,000
03 행사운영비
○전국 도단위 판매행사 참가부스 지원
1,000,000원*2개 =
0
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
○공예품 경진대회 참석
250,000원*8개소 =
2,000
0
2,000
2,000
307 민간이전
18,000
28,000
△10,000
02 민간경상보조
○제51회 아리랑대축제 공예품 전시
03 사회단체보조금
○도예가회 차도구 전시회
○도자기 요장탐방 및 판매 활성화
=
=
=
20,000
8,000
△10,000
0
10,000
10,000
8,000
4,000
4,000
공예업체지원(보조)
30,000
25,000
5,000
[도 2,000]
[시 28,000]
307 민간이전
30,000
25,000
5,000
[도 2,000]
[시 28,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:기업지원
02 민간경상보조
○우수공예품 출품업체 장려금지급
=
25,000
5,000
30,000
30,000
[도 2,000]
[시 28,000]
투자유치추진
74,680
474,200
△399,520
투자유치(자체)
58,000
146,200
△88,200
201 일반운영비
10,000
23,000
△13,000
01 사무관리비
○일반수용비
―투자유치 및 개별기업입지 설명회
=
20,000
△10,000
10,000
10,000
10,000
202 여비
7,000
8,000
△1,000
01 국내여비
○투자유치 대형 프로젝트 추진
○중앙 및 지방유관기관 업무협의
○투자유치 관련기업체등 방문
=
=
=
8,000
△1,000
7,000
2,000
3,000
2,000
203 업무추진비
14,000
2,000
12,000
03 시책추진업무추진비
○투자유치 활동 및 대내외 협력추진
25,000원*20명*12회 =
2,000
12,000
14,000
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:투자유치추진
○유관기관 업무협의 간담회
○튜자유치 상담 및 자료수집 활동
25,000원*40명*4회 =
25,000원*20명*8회 =
4,000
4,000
301 일반보상금
17,000
18,200
△1,200
10 행사실비보상금
○투자유치설명회 개최
○주요사업추진 현장 견학
12 기타보상금
○기업유치 민간유공자 인센티브
25,000원*200명 =
20,000원*50명*2회 =
2,000,000원*5명 =
8,200
10,000
△1,200
0
7,000
5,000
2,000
10,000
10,000
303 포상금
5,000
10,000
△5,000
01 포상금
○기업유치 공무원 유공자 인센티브
=
10,000
△5,000
5,000
5,000
307 민간이전
5,000
5,000
0
02 민간경상보조
○기업유치 지원협의회 활동
2,500,000원*2회 =
0
5,000
5,000
5,000
기업입지개발(자체)
16,680
328,000
△311,320
201 일반운영비
1,680
0
1,680
01 사무관리비
○운영수당
0
1,680
1,680
1,680
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역산업진흥
단위:투자유치추진
―케이블카 추진협의회 운영수당
70,000원*12명*2회 =
1,680
202 여비
5,000
0
5,000
01 국내여비
○기업입지개발
=
0
5,000
5,000
5,000
203 업무추진비
10,000
0
10,000
03 시책추진업무추진비
○기업유치활동
○기업입지개발추진
=
=
0
10,000
10,000
5,000
5,000
지역경제안정
24,340
22,700
1,640
소비자보호및물가안정
24,340
22,700
1,640
물가안정(자체)
19,840
18,200
1,640
201 일반운영비
5,940
4,600
1,340
01 사무관리비
○일반수용비
―물가안정대책 홍보
―청소년 경제교육
○운영수당
―물가대책심의위원회 운영수당
=
=
70,000원*21명*2회 =
4,600
1,340
5,940
3,000
2,000
1,000
2,940
2,940
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역경제안정
단위:소비자보호및물가안정
301 일반보상금
13,900
13,600
300
10 행사실비보상금
○물가조사모니터요원 보상
○물가조사모니터요원 교육
12 기타보상금
○가격안정좋은업소 종량제봉투지원
○가격안정좋은업소 상수도요금지원
○가격안정좋은업소 가스요금지원
120,000원*5명*12월 =
20,000원*5명*4회 =
60,000원*30개소*1회 =
50,000원*30개소*2회 =
50,000원*30개소*1회 =
7,600
6,000
0
300
7,600
7,200
400
6,300
1,800
3,000
1,500
소비자보호(자체)
4,500
4,500
0
203 업무추진비
1,500
1,500
0
03 시책추진업무추진비
○소비자보호 및 물가안정대책
=
1,500
0
1,500
1,500
307 민간이전
3,000
3,000
0
02 민간경상보조
○소비자고발센터운영(YWCA)
1,500,000원*2회 =
3,000
0
3,000
3,000
에너지수급
106,800
65,000
41,800
[도 28,000]
[시 78,800]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:지역경제안정
단위:소비자보호및물가안정
에너지 보급
106,800
65,000
41,800
[도 28,000]
[시 78,800]
에너지관리(자체)
3,800
4,000
△200
201 일반운영비
2,000
1,000
1,000
01 사무관리비
○에너지 및 신재생에너지관련 홍보물제작
=
1,000
1,000
2,000
2,000
203 업무추진비
1,500
1,500
0
03 시책추진업무추진비
○도시가스 및 가스안전관리
=
1,500
0
1,500
1,500
206 재료비
300
300
0
01 재료비
○석유관련 품질검사
=
300
0
300
300
어려운계층지원(보조)
103,000
0
103,000
[도 28,000]
[시 75,000]
401 시설비및부대비
61,000
0
61,000
[도 7,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:에너지수급
단위:에너지 보급
401 시설비및부대비
[시 54,000]
04 시설비
○어려운계층 가스시설(100개소)
○어려운계층 전기시설(100개소)
06 시설부대비
○어려운계층가스 및 전기시설
=
=
=
0
0
60,000
1,000
60,000
30,000
[도 4,000]
[시 26,000]
30,000
[도 3,000]
[시 27,000]
1,000
1,000
402 민간자본이전
42,000
0
42,000
[도 21,000]
[시 21,000]
01 민간자본보조
○주택용 태양광발전시설 보급(20가구)
=
0
42,000
42,000
42,000
[도 21,000]
[시 21,000]
행정운영경비(경제투자과)
65,732
63,812
1,920
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:에너지수급
단위:에너지 보급
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비(자체)
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영비
=
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
61,532
59,612
1,920
기본경비(자체)
61,532
59,612
1,920
201 일반운영비
16,632
15,912
720
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
15,912
720
16,632
16,632
202 여비
44,400
43,200
1,200
01 국내여비
○국내여비
=
43,200
1,200
44,400
44,400
405 자산취득비
500
500
0
01 자산및물품취득비
○냉장고(321ℓ)
=
500
0
500
500
재무활동(경제투자과)
1,564,000
0
1,564,000
내부거래지출
1,564,000
0
1,564,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:경제투자과
정책:행정운영경비(경제투자과)
단위:기본경비
내부거래지출(자체)
1,564,000
0
1,564,000
701 기타회계전출금
1,564,000
0
1,564,000
01 기타회계전출금
○중소기업 육성기금
○금포농공단지 조성
○제대농공단지 조성
○춘화농공단지 조성
=
=
=
=
0
1,564,000
1,564,000
1,000,000
33,000
300,000
231,000